目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.纪委2019年财政拨款收支总表
2.纪委2019年一般公共预算支出表
3.纪委2019年一般公共预算基本支出表
4.纪委2019年政府性基金预算支出表
5.纪委2019年国有资本经营预算支出表
6.纪委2019年收支总表
7.纪委2019年收入总表
8.纪委2019年支出总表
9.纪委2019年政府采购支出表
10.纪委2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 桐城市纪委2019年“三公”经费预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省以及市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作,负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。
(二)负责检查并处理市直各部门、各单位,各镇(街道)党的组织和党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;负责领导下级纪检组织查办腐败案件。
(三)主管全市行政监察工作,负责对市政府各部门及其公务员实施监察;负责对市政府及市政府各部门任命的其他人员实施监察;负责对各镇人民政府(街道办事处)及其领导人员实施监察。
(四)负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展有关党风政风监督专项检查,负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。
(五)负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,桐城市纪委 2019年度部门预算包括市纪委本级预算,与2018年预算范围相同。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
桐城市纪委本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
(一)坚定不移学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
(二)以党的政治建设为统领,坚决防止和破除形式主义官僚主义。
(三)健全和完善监督体系,切实把制度优势转化为治理效能。
(四)做实做细监督第一职责,不断深化作风建设。
(五)持续深化政治巡察,增强巡察监督实效。
(六)聚焦惩治腐败,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
(七)持续整治群众身边腐败和作风问题,把全面从严治党覆盖到“最后一公里”。
(八)加强自身建设,打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1 桐城市纪委2019年财政拨款收支总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
867.77 |
一、一般公共服务支出 |
781.31 |
781.31 |
|
|
其中: 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
|
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|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.29 |
46.29 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.73 |
13.73 |
|
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
26.43 |
26.43 |
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
|
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本年收入小计 |
867.77 |
本年支出小计 |
867.77 |
867.77 |
|
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上年结转 |
|
结转下年 |
|
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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收入总计 |
867.77 |
支出总计 |
867.77 |
867.77 |
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部门公开表2
桐城市纪委2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
781.31 |
320.91 |
460.40 |
20111 |
纪检监察事务 |
781.31 |
320.91 |
460.40 |
2011101 |
行政运行(纪检监察事务) |
781.31 |
320.91 |
460.40 |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.29 |
46.29 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.29 |
46.29 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.29 |
46.29 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.73 |
13.73 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.43 |
26.43 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.43 |
26.43 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.43 |
26.43 |
|
合计 |
867.77 |
407.37 |
460.40 |
部门公开表3
桐城市纪委2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
351.08 |
30101 |
基本工资 |
134.26 |
30102 |
津贴补贴 |
85.99 |
30103 |
奖金 |
11.19 |
30104 |
社会保障缴费 |
15.21 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.29 |
30113 |
住房公积金 |
58.13 |
302 |
商品和服务支出 |
56.29 |
30201 |
办公费 |
2.20 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
30205 |
水费 |
0.41 |
30206 |
电费 |
2.42 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
30217 |
公务接待费 |
3.10 |
30218 |
专用材料费 |
0.32 |
30226 |
劳务费 |
0.50 |
30228 |
工会经费 |
1.34 |
30229 |
福利费 |
0.15 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.10 |
30239 |
其他交通费用 |
25.80 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.25 |
合计 |
407.37 |
部门公开表4
桐城市纪委2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
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功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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合计 |
|
|
|
|
说明:桐城市纪委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
桐城市纪委2019年国有资本经营预算支出表 |
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||||||||
|
|
|
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|
单位:万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
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|
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||||
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|
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||||
合计 |
|
|
|
|
|||||
说明:桐城市纪委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
|
部门公开表6
桐城市纪委 2019年收支总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
867.77 |
一、一般公共服务支出 |
781.31 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.29 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.73 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.43 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
867.77 |
本年支出小计 |
867.77 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
867.77 |
支出总计 |
867.77 |
部门公开表7
桐城市纪委2019年收入预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
781.31 |
|
781.31 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
781.31 |
|
781.31 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行(纪检监察事务) |
781.31 |
|
781.31 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.29 |
|
46.29 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.29 |
|
46.29 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.29 |
|
46.29 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.73 |
|
13.73 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.73 |
|
13.73 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
|
13.73 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.43 |
|
26.43 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.43 |
|
26.43 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.43 |
|
26.43 |
|
|
|
|
合计 |
867.77 |
|
867.77 |
|
|
|
|
部门公开表8
桐城市纪委2019年支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
781.31 |
320.91 |
460.40 |
20111 |
纪检监察事务 |
781.31 |
320.91 |
460.40 |
2011101 |
行政运行(纪检监察事务) |
781.31 |
320.91 |
460.40 |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.29 |
46.29 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.29 |
46.29 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.29 |
46.29 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.73 |
13.73 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.43 |
26.43 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.43 |
26.43 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.43 |
26.43 |
|
合计 |
867.77 |
407.37 |
460.40 |
部门公开表9
桐城市纪委 2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
30 |
30 |
|
|
|
办公设备 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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部门公开表10
桐城市纪委 2019年部门政府购买服务支出表 |
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|
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|
单位:万元 |
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
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说明:桐城市纪委2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
桐城市纪委2019年财政拨款收支预算867.77万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款867.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入867.77万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出781.31万元,占90.04%;社会保障和就业支出46.29万元,占5.33%;医疗卫生与计划生育支出13.73万元,占1.58%;住房保障支出26.43万元,占3.05%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
桐城市纪委 2019年一般公共预算拨款867.77万元,比2018年预算拨款增加453.02万元,增长109.23%,主要原因:一是在职人员普调增资以及对应的养老保险、医疗保险、住房公积金单位承担额增加;二是廉政文化建设、巡视巡查、纪检办案等专项业务经费增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出781.31万元,占90.04%;社会保障和就业支出46.29万元,占5.33%;医疗卫生与计划生育支出13.73万元,占1.58%;住房保障支出26.43万元,占3.05%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2019年预算781.31万元,比2018年预算增加450.52万元,增长136.2%,增长原因主要是一是在职人员普调增资;二是廉政文化建设、巡视巡查、纪检办案等专项业务经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2019年预算46.29万元,比2018年预算增加2.94万元,增长6.78%,主要原因是工资基
数上调导致养老保险单位承担额相应增加。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算13.73万元,比2018年预算增加0.9万元,增长7.01%,增长原因主要是工资基数上调导致
医疗保险单位承担额相应增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算26.43万元,比2018年预算增加1.66万元,增长6.7%,增长原因主要是工资基数上调导致公积金单位承担额相应增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
桐城市纪委2019年一般公共预算基本支出407.37万元,其中:
工资福利支出351.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出56.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
桐城市纪委 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
桐城市纪委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,桐城市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。桐城市纪委 2019年收支总预算867.77万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
桐城市纪委 2019年收入预算867.77万元,其中:一般公共预算拨款收入867.77万元,占100%,比2018年预算增加453.02万元,增长109.23%,增长主要原因:一是在职人员普调增资以及对应的养老保险、医疗保险、住房公积金单位承担额增加;二是廉政文化建设、巡视巡查、纪检办案等专项业务经费增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
桐城市纪委2019年支出预算867.77万元,比2018年预算增加453.02万元,增长109.23%,增长主要原因:一是在职人员普调增资以及对应的养老保险、医疗保险、住房公积金单位承担额增加;二是办案经费增加。其中,基本支出407.37万元,占46.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出460.4万元,占53.06%,主要用于办案、巡视巡察、信息化建设及廉政文化建设等特定工作任务支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
桐城市纪委2019年机关运行经费财政拨款预算421.79万元,比2018年增加345.64万元,增长453.89%,增长主要原因是纪委履行监督执纪问责职能等办公、会议费用增加以及物价上涨等。
(二)政府采购情况
桐城市纪委 2019年各单位政府采购预算总额30万元。其中:政府采购货物预算30万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,各单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况
桐城市纪委 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 桐城市纪委2019年“三公”经费预算
一、2019年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
35.7 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
6.6 |
公务用车购置及运行费 |
29.1 |
其中:公务用车运行费 |
29.1 |
公务用车购置费 |
|
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
桐城市纪委2019年“三公”经费支出预算为35.7万元,比2018年预算增加17.3万元,增长94.02%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为6.6万元,公务用车购置及运行费支出预算为29.1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元, 与2018年预算数持平。持平原因是两年均未安排因公出国(境)事项经费使用严格执行《安庆市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2015〕508号)、《安庆市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2015〕509号)等相关规定。
(二)公务接待费支出6.6万元,比2018年预算减少0.35万元,下降5.04%,下降原因主要是下降的原因是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、市外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桐城市党政机关国内公务接待管理办法》、《桐城市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕248号)等规定。
(三)公务用车购置及运行费支出29.1万元,比2018年预算增加17.65万元,增长154.15%。其中:公务用车运行费29.1万元,比2018年预算增加17.65万元,增长154.15%,增长原因主要是增加从检察院调配的特种专业技术用车2辆,车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应增加;该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2018年预算数持平,持平原因主要是两年均无公务用车购置事项
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